8月26日,財政局監督局對淮糧集團2023年度財務進行監督檢查。此次檢查組由財政監督局局長劉斌、國有資產監督考核辦公室科長楊喆以及金海會計師事務所的兩位工作人員組成。淮糧集團黨委委員、副總經理夏洪冰帶領集團公司財務審計部進行迎檢工作。
此次檢查主要內容涉及資產管理、財務報表的合規性、倉儲管理、會計信息化建設以及會計人員管理等多個方面。檢查組通過現場查閱資料、詢問相關人員等方式,對各項內容進行了細致入微的審查。同時,針對資產的管理和使用效率,財務報表的真實有效性、倉儲管理的規范性等提出了具體的檢查要求。檢查期間,金海會計師事務所對查閱資料給予了專業指導,強調了增強會計信息化建設、落實內部控制,以及加強會計人員培訓的重要性。他們對淮糧集團在會計信息化方面的建設進展表示肯定,并建議進一步加大技術投入,提升整體財務管理效率。
劉斌表示,企業的財務工作不僅關乎其自身的經營與發展,也關系到國家的經濟安全和稅收的合規。因此,淮糧集團的此次檢查具有重要的指導意義,檢查結果將形成正式的檢查報告,針對發現的問題提出改進建議,幫助淮糧集團進一步提升財務管理水平,增強依法合規意識。
夏洪冰對檢查組指出的問題表示感謝,要求淮糧集團認真對待此次檢查的反饋,及時落實改進措施。他強調,財務工作關系到企業的可持續發展,淮糧集團將繼續強化內控管理,提升財務透明度,嚴格遵守各項金融政策和法規。
此次財務監督檢查,進一步加強了財政局(國資委)對淮糧集團的監督監管,推動淮糧集團規范財務操作、提升管理水平,為改善財務管理打下堅實基礎?;醇Z集團將以此為契機,不斷完善內控機制,加強合規管理,實現企業高質量發展。