結合集團工作的總體部署,9月中下旬,為推動淮糧集團各項工作的規范化、制度化,推動企業持續健康發展,集團內審工作領導小組組織開展本年度內部審計工作,選派專業過硬、經驗豐富的內審小組成員,分別對實業公司、儲備公司、東誠公司、淮舜公司及羅山公司進行全面細致的審核。
此次內審工作旨在進一步加強內部管理,提升各單位工作的合規性,改進工作效率。內審過程中,內審小組成員深入實業公司、儲備公司、東誠公司、淮舜公司及羅山公司,采取實地檢查、資料審核和溝通訪談等多種方式,對各單位的制度建設及執行、財務狀況、業務流程、風險管理等方面進行了全面細致的審查。通過本次內審,進一步掌握了各單位的運營現狀,發現了部分潛在問題和風險點;內審小組與各單位進行了深度交流學習,探討工作實踐經驗,為下一步工作的改進創新奠定基礎。
各單位紛紛表示,將認真對待內審反饋意見,積極落實整改措施,進一步提升管理水平和質量。